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        高新技術企業需多少專利/加計扣除/立項報告/稅收/資金獎勵

        發表于:2021-08-18 09:56:53瀏覽:1000次
        高新技術企業是目前最普遍科技項目之一,不僅大大提升企業知名度,還可以享受幾十萬資金獎補及企業所得稅減免等多項優惠政策。那么高新技術企業申報中需要多少個專利?加計扣除/立項報告/稅收/資金獎勵是多少呢?...
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        高新技術企業是目前最普遍科技項目之一,不僅大大提升企業知名度,還可以享受幾十萬資金獎補及企業所得稅減免等多項優惠政策。那么高新技術企業申報中需要多少個專利?加計扣除/立項報告/稅收/資金獎勵是多少呢?

        一、關于成果轉化

        1、問:申報高企一般準備多少專利?

        解答:很多企業申報高企的時候可能只準備15-16件的專利,但專利數量少、專利質量一般(指代理編寫)、批量申請以及轉讓的專利,都會很大程度上影響評分;而且申報當年取得受理的專利,專家一般不認可,申報當年取得授權的專利可以。

        2、提問檢測報告可以自己蓋章出具嗎?

        解答:自己的檢測報告是不能作數的,需有第三方蓋章(檢測資質章),高新技術產品中主要技術指標,應與檢測報告里所檢測的指標基本保持一直或相關聯。

        3、合同、發票名稱有偏差可以嗎?

         解答:如果PS與發票名稱不對應,則需要在PS說明里說清楚具體包含哪些。比如高精密部件,開票名稱不是高精密部件,就要寫清楚部件包含哪些,跟發票名稱一致。

        4、驗收報告需要注意哪些內容? 

        解答:需要寫清楚研發情況、完成情況、經費使用情況、人員簽字、企業蓋章。

        二、關于項目立項報告

        項目立項報告應該通過什么流程立項?

        解答:應由項目實施人提出(立項申請書)--技術專家評估--公司確認,方可立項。

        三、研究開發組織管理水平

        1、制度的可落實性專家如何考量?

        解答:例如知識產權申請對于研發人員的激勵和獎勵要寫清楚,研發人員的績效考核等級、分數、以及最后的獎勵機制都要寫清楚,最好有佐證材料(比如獎金發放等),有的套用的模板,里面要注意修改的真實一些。

        2、研發人員崗位可以是同樣的嗎?

        解答:不可以!研發人員的崗位要寫具體,不能全部都寫同一個崗位,每個人負責的工作寫清楚。

        3、培訓活動是不是放照片和簽到表即可?

        解答:培訓不能只放簽到表和照片,要有培訓內容、培訓時間、參會人員、培訓情況介紹等。

        4、產學研活動光做資料行不行?合作院校資質高低會影響評分嗎?

        解答:專家主要看價格、看經費往來、看學校是否與公司主營業務對口、看成果(比如聯合申請的專利、共同承擔的項目等)。 合作院校資質是大專還是本科亦或是研究院不是最重要的。

        四、關于財務部分

        1、財務差異說明怎樣填寫?

        解答:財務差異說明要寫的有理有據。

        2、加計扣除可以不做嗎?

        解答:加計扣除兩年不做--存疑;三年不做--基本認定財務作假。

        3、我們企業財務虧損了,會影響評分嗎?

        解答:財務虧損不影響財務專家打分,但是影響技術專家打分。

        4、研發費用和加計扣除研發費用有差距會有影響嗎?

        解答:專審中研發費用與加計扣除研發費用金額差距較大,直接影響通過。

        5、我不小心材料放錯順序了,要緊嗎?

        解答:材料順序放錯,會被專家漏看,認為材料上傳不全,直接影響通過

        我們都知道,企業如果能成功申報高新技術企業,能讓企業享受很多優惠政策,包括15%的企業所得稅稅率、高新加計扣除、地方政府的財政補貼等,那申報高新技術企業成功后,三年時間能幫助企業節省多少錢呢?本文給大家整理了一下,僅供大家參考。

        首先要告訴大家的時候,能節省多少錢,跟企業運營的規模和狀況有直接關系,這里給大家舉例,讓大家參考一下:

        一、能節省的稅收

        申報高新技術企業,一旦成功能享受稅收優惠,主要的就是高新技術企業所得稅優惠政策減免10%,即企業所得稅從25%減少到15%計算10%。

        我們假設某企業年度稅前利潤1000萬元

        非高新技術企業上繳稅額:1000*25%=250萬

        高新技術企業上繳稅額:1000*15%=150萬

        該企業一年可節省所得稅100萬,三年節省300萬(高新技術企業認定有效期三年,所以高新技術企業可以享受3年的企業所得稅優惠政策)。

        一個公司的年收入是基本在增長的上漲的,所以隨著三年下來第一年公司可能是省100萬,但三年下來有可能是省掉500萬的稅收。500萬可以為企業做很多事情,比如房租、水電、提高員工待遇、投資新的研發項目等等。

        二、研發費用加計扣除

        高新技術企業享受的“研發費用加計扣除比例是150%”,是非高新技術企業能都抵扣的研發費用的1.5倍。也就是說,非高新技術企業,只能扣除實際發生的研發費用的總額,而高新技術企業,可以扣除研發費用總額的1.5倍。

        我們同樣假設某企業年度稅前利潤1000萬元,研發費用100萬

        非高新技術企業:1000萬-100萬=900萬

        高新技術企業:1000萬-100萬*150%=850萬

        那么高新技術企業需要交納多少企業所得稅?

        非高新技術企業:(1000萬-100萬)*25%=225萬元

        高新技術企業:(1000萬-100萬*150%)*15%=127.5萬元

        該企業可以節省97.5萬元。

        三、資金獎勵

        獲得高新技術企業認定后,各地區政府也會有不同的資金獎勵,可獲得一次性資金獎勵幾萬到百萬不等,這跟當地政策有關,比如成都2020年首次認定通過的高新技術企業,市本級給予15萬元獎補。

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